第 11 章 · 共 15 章
风险、牌照、合同、税务、用工与监管
11.1 先画“主体—废物—活动—设施—去向”许可图
固废项目不存在一张全国通用的“固废资源循环公司许可证”包打天下。实际许可和能力要求围绕具体主体、项目、设施、利用处置、施工和专业活动展开:
【可核验事实】在大陆从事危险废物收集、贮存、处置经营活动,应依法取得相应经营许可证;许可证的经营方式、废物类别、设施和规模共同构成接单边界。[SRC-N02-HAZ-LICENSE]
【可核验事实】危险废物转移须核验移出、承运和接受各方,运行电子转移联单;危险废物贮存还要满足分区、相容性、包装、标识、防渗和运行记录等适用要求。[SRC-N02-HAZ-TRANSFER-2021][SRC-N02-HAZ-STORAGE-2023]
11.2 2026年8月15日法规切换
| 时间 | 教程口径 | 企业动作 |
|---|---|---|
| 2026-08-10核验日 | 法典已公布但尚未施行,现行单行法仍是当日适用依据 | 在合同、制度和培训中标明“现行/未来” |
| 2026-08-15起 | 法典施行,多部列明单行法同时废止 | 重新核对条款编号、义务、处罚、引用和地方衔接 |
| 切换后项目 | 不能只换法规名称 | 评估环评、许可、监测、应急、争议条款的实质影响 |
本教程的 review_due 设置为2026年8月16日,正是为了在施行后立即复核。任何把法典写成“截至8月10日已生效”的材料都是时间口径错误。
11.3 全过程责任与危险废物许可边界
受托运营合同至少形成一张责任矩阵:
| 义务 | 产废单位 | 收运/利用处置单位 | 鉴别检测机构 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 废物分类与源头台账 | A/R | C/接收复核 | C | 不明属性先鉴别或按高风险隔离 |
| 受托方资格核验 | A/R | C/提供证照 | I | 许可范围和有效期必须匹配批次 |
| 包装、装载与转移联单 | A监督 | R | I | 运输资格另按货物性质核验 |
| 接收、称重与入库 | C | A/R | C | 不符来料应拒收或隔离,不得改名入库 |
| 利用处置与残余物去向 | A跟踪 | A/R | C | 新产生残余物形成新的责任链 |
| 原始数据与报告 | A | R | R(受托范围) | 多方记录要按批次和时间勾稽 |
| 违法责任 | 依法判断 | 依法判断 | 依法判断 | 不能只按合同内部赔偿替代法定责任 |
现行固废法下,产废单位不能把“已付款”当作去向核验结束;受托方也不能以客户错误分类为由超许可接收。一般工业固废与危险废物分别受不同的贮存、转移和处置规则约束。[SRC-N02-SOLID-WASTE-LAW-2020][SRC-N02-IND-STORAGE-2020]
11.4 经营资格与人员能力
接单前要分别核验市场主体登记、危险废物经营许可、废电器处理资格、报废机动车回收资质、运输与危险货物要求、消防安全、特种设备和特种作业人员。不同废物流适用不同制度,不能拿“再生资源回收”营业范围替代专项许可,也不能用合作方许可为自己兜底。[SRC-N02-HAZ-LICENSE][SRC-N02-WEEE-REGULATION-2019][SRC-N02-RECYCLING-MEASURES-2019]
11.5 十五条合同关键条款
| 条款 | 必须写清 | 常见坑 |
|---|---|---|
| 定义 | 进料、排口、合格量、可用率、日/时段 | 同一词各方理解不同 |
| 设计基础 | 量质范围、波动、温度、抑制物 | 只写平均值 |
| 性能保证 | 指标、周期、仪器、方法、工况 | 无限期、无限工况保证 |
| 客户义务 | 场地、能源、资料、停产窗口、预警 | 客户不配合仍要求总包担责 |
| 许可责任 | 谁申请、提交、维护、批准 | 运营商误以为客户会自动办理 |
| 范围边界 | 电仪、土建、接口、旧设备、地下物 | 工程漏项 |
| 变更 | 触发、通知、授权、估价、工期 | 口头指令积成巨额未授权工作 |
| 验收 | 机械、性能、商业和法定门槛 | 一个签字替代所有门槛 |
| 运营费 | 固定、按量、保底、指数调整 | 能药价波动全由乙方承担 |
| 奖惩 | 基准线、有效数据、上限和例外 | 单点异常导致无限扣款 |
| 数据 | 所有权、访问、原始值、报告、保密 | 客户要求删改异常 |
| 应急 | 停收/停机权、通知、费用 | 为保生产禁止停收 |
| 付款 | 预付、里程碑、异议、无争议款 | 付款完全绑定不可控审批 |
| 责任上限 | 直接损失、间接损失、例外、保险 | 与合同金额不成比例的无限责任 |
| 退出移交 | 数据、备件、人员、资产状态、尾款 | 合同终止后系统账号和证据丢失 |
11.6 安全风险
| 风险 | 典型场景 | 控制层级 |
|---|---|---|
| 有限空间 | 池体、井、罐、管沟 | 避免进入、隔离通风、检测、监护、救援 |
| 有毒/可燃气体 | H2S、沼气、VOCs、耗材挥发 | 密闭收集、探测、通风、防爆、呼吸防护 |
| 化学品 | 酸碱、氧化剂、还原剂、絮凝剂 | 替代、分区、联锁、防泄漏、SDS与培训 |
| 电气机械 | 输送机、风机、搅拌、配电 | 防护、LOTO、检修许可、试车边界 |
| 生物风险 | 污水、分选残余物、气溶胶 | 隔离、卫生、PPE、暴露管理 |
| 承包商 | 吊装、动火、临电、土建 | 资格、入场、作业许可、监督和复盘 |
11.7 环境与数据风险
“事故”不只是不合规利用处置。还包括错误标准、漏报排口、未经批准旁路、监测设备失效、样品链断裂、分选残余物去向不明、台账与库存不一致、迟报或瞒报、算法错误推荐、账号被盗导致控制变更。风险登记册要覆盖物理世界和数字世界。
11.8 税务与发票
固废业务可能同时包含废料采购、运输、加工、处置服务和再生产品销售。合同拆分、收入确认、发票开具和纳税义务并非同一问题。资源综合利用优惠不是行业身份自动获得:应逐项核对纳税人条件、废物来源、产品或劳务目录、技术标准、台账、发票和纳税信用。业务团队提供真实重量、价格、加工与去向事实,由财税人员按交易时点适用规则判断。[SRC-N02-VAT-2021-40]
11.9 用工与承包商
站点常见“四套人”:公司员工、劳务派遣、业务外包、专业分包。管理者必须按真实关系和当地规定处理劳动用工、工时、社保、培训、职业健康、工伤与现场指挥。把长期核心操作员全部写成“外包”不自动消除用工与安全责任。
11.10 风险登记册示例
| ID | 风险 | 触发指标 | 预防控制 | 应急控制 | 所有人 |
|---|---|---|---|---|---|
| RISK-N02-01 | 进料超边界 | 在线/快检超过控制线 | 客户预警、均化、画像更新 | 限收、分流、加密监测 | 站长 |
| RISK-N02-02 | 仪表漂移 | 在线与鉴别质检室持续偏离 | 校准计划、标准液、维护 | 标记状态、人工监测、维修 | 鉴别质检/维修 |
| RISK-N02-03 | 分选残余物去向中断 | 库存接近容量线 | 双去向、能力核验 | 减负荷、合规临储与转运 | 合规 |
| RISK-N02-04 | 固价漏项 | RFI和现场指令增长 | 踏勘、接口矩阵、暂定量 | 变更通知、暂停未授权工作 | 项目 |
| RISK-N02-05 | 客户拖欠 | 超账期、审批停滞 | 信用、预付款、里程碑 | 无争议先收、升级、减损 | 销售/财务 |
| RISK-N02-06 | 人员能力断档 | 关键岗位单点依赖 | 认证矩阵、轮岗、备班 | 专家支援、降负荷 | 站长 |
| RISK-N02-07 | 控制网入侵 | 异常登录/配置变化 | 分区、MFA、白名单、备份 | 隔离、手动安全模式、取证 | IT/OT |
| RISK-N02-08 | 法规切换 | 新法生效或地方标准变更 | 法规雷达、义务清单 | 影响评估、变更、培训 | 合规 |
图10:风险不会按部门发生;许可、合同、现场、安全、数据和现金往往在同一个事件中同时失守。
11.11 合规义务如何转成每日动作
法规原文不会自动变成站点行为。合规负责人把每项义务拆成“适用对象—触发条件—动作—频次—截止日—责任人—复核人—系统—证据—保留期—异常升级”。例如“开展自行监测”还需拆成排口、因子、方法、频次、采样工况、在线设备状态、质控、报告和异常补救。
义务清单至少每季度复核,并在以下事件发生时立即触发:项目扩建、工艺或原料变化、排口调整、废物新增、监测设备更换、运营商变更、法规标准生效、许可证到期、重大异常。年度一次性的法规培训无法覆盖真实变化。
| 义务层级 | 示例 | 现场转化 |
|---|---|---|
| 法律法规 | 禁止违法利用处置、事故报告 | 停止条件、应急卡、报告链 |
| 环评及批复/审查 | 工艺、规模、环保措施、承诺 | MOC筛查、设施清单、验收证据 |
| 排污许可 | 排口、限值、监测、台账、报告 | 班报、LIMS、许可日历、执行报告 |
| 标准规范 | 方法、设计、施工、运行要求 | ITP、SOP、校准、检查表 |
| 合同 | 性能、可用率、结算、奖惩 | 月结模型、异常归责、签认 |
| 内部控制 | 更严控制线和审批 | 预警线、权限、审核和CAPA |
11.12 环评、许可、验收和运营的“四本基线”
第一本是环评基线,记录项目性质、规模、地点、工艺、废物、环保措施和承诺;第二本是设计竣工基线,记录实际设施、设备、管线、排口和控制;第三本是许可基线,记录允许利用处置、监测、台账和报告义务;第四本是运营基线,记录当前SOP、控制窗口、设备状态和人员安排。
四本基线要定期对照。常见断裂包括:环评承诺有备用事故池但竣工现场被占用;设计图有在线仪表但许可要求的测点位置不同;许可证有某因子而LIMS监测计划遗漏;运营改用新耗材但未做变更判断。每次对照产生差异清单、风险、临时控制和关闭计划。
11.13 重大变动与一般优化的判断
业务团队常说“只是优化”,监管视角可能认为性质、规模、地点、工艺或环保措施发生重要变化。MOC表应先描述事实,而不是先下结论。由设计、合规、安全、运营和必要的外部专业人员判断是否需环评、许可或其他程序。
事实描述包括:变化前后物料和产能、废物种类与负荷、利用处置去向、设施能力、风险物质、敏感点、施工范围、启用时间和临时措施。未经批准前,不得把永久变化伪装成“试运行”。但遇到安全紧急情况,可先采取必要止损动作,同时按制度报告和补充评估。
11.14 环境应急预案如何真正可用
预案应从最可信的事故场景出发:进料冲击、停电、关键风机/输送机故障、火灾爆炸、耗材泄漏、池体溢流、在线数据中断、分选残余物去向停收、极端天气和上游事故。每个场景回答:谁最先发现、如何报警、谁有停收/停机权、可用缓冲多久、物资在哪里、外部通知谁负责、样品和证据怎么留、何时恢复。
演练不能提前把答案发给所有人。可做桌面推演、通信测试、夜班无预告抽查和跨单位联合演练。演练评价关注决策与接口,而不仅是人员集合速度。CAPA应验证关键物资到位、电话有效、阀门可动作、备用电源可带负荷、外部去向可实际接收。
11.15 承包商全周期管理
承包商风险从资格预审开始,而非入场培训。预审核验法律主体、能力、人员、类似业绩、事故、保险、设备和分包链。招标文件写清作业范围、危险源、质量点、资料、现场规则和事故报告。评标不能让商务最低价覆盖安全技术不合格。
入场后实行人员实名、培训与能力确认;高风险作业逐次许可;现场监督与承包商自主管理并行。工程量确认与安全质量绩效分开,不能以扣工程款替代立即停止危险作业。退场前关闭工单、材料、废物、隔离、临设、账号和资料。
若承包商再分包,主合同方仍需知道实际作业主体和责任链。禁止“层层转包后现场没人知道雇主是谁”的状态。承包商绩效评价进入后续采购,但负面评价须基于事实和可申诉机制。
11.16 供应商变更与假冒替代
膜、树脂、活性炭、催化剂、仪表、输送机密封、阀门、管材和耗材都可能因品牌、型号、配方、产地或批次变化影响性能。采购替代流程应比较功能、材质、相容性、法规、寿命、控制参数、备件、校准和质保,并由技术、质量、运营和必要时客户批准。
到货检验除数量和外观,还应核对证书、批次、序列号、关键尺寸、材质、性能文件和防伪信息。高风险材料可见证检验或第三方复验。未经批准替代即使短期运行正常,也会破坏设计、质保和事故调查依据。
11.17 事故调查中的责任与学习
调查先保护人员、环境和证据,再恢复运营。时间线要包含系统数据、报警、操作、通讯、样品、维修和管理决策。根因分析避免停在“员工未按SOP”,继续问SOP是否清楚、培训是否有效、工作量是否合理、系统是否允许错误、报警是否过载、监督是否发现趋势。
责任认定、合同索赔、监管报告和组织学习可以并行,但不能互相污染证据。法律意见可能要求特定保密和取证方式;运营恢复仍需明确临时控制。CAPA分为立即纠正、根因纠正、系统预防和有效性验证。没有有效性指标的“加强培训、提高意识”不是完整CAPA。
11.18 社区投诉和利益相关方沟通
臭气、噪声、运输、分选残余物和夜间施工容易引发投诉。站点建立统一入口,记录时间、地点、天气、风向、生产工况、现场检查、检测和回复。不得先假设投诉“不专业”或与本站无关;也不能在事实未查清前承认未确定责任。
投诉数据与运行时序对齐可发现隐蔽问题。例如特定风向与分选残余物装卸时投诉集中,说明管理动作比平均厂界检测更有解释力。对外沟通使用批准口径,说明已知事实、正在采取的措施和下一次更新时间,不泄露个人信息或未经证实原因。
11.19 廉洁与商业道德
固废项目常涉及公共采购、许可、检测、处置去向和工程量确认,廉洁风险高。禁止通过礼品、回扣、虚假咨询费、关联分包、围标串标、伪造检测或联单获得利益。销售、采购、项目和合规人员申报利益冲突;高风险第三方做尽调、合同承诺、付款验证和持续监测。
异常付款警报包括:无合同或无验收的紧急付款、拆分采购、个人账户、与服务不匹配的顾问费、偏远地区现金、同一地址多家供应商、联单量与库存不符。财务发现警报应暂停并升级,不应因项目经理称“行业惯例”放行。
11.20 监管检查的日常准备
最好的迎检是日常可追溯。检查来临时确认人员安全和接待权限,记录检查人员、范围、取样、复制资料和现场事项;提供真实、完整、与问题相关的材料,不临时修改。对不确定问题可以说明需核实并约定反馈,不凭记忆猜测。
检查结束后把口头事项转成书面记录,区分事实纠正、合规判断、争议和长期改善。对要求整改的事项设责任人、期限、根因、证据和有效性验证。不要只在系统里把状态改为“已完成”;必须证明控制恢复并能持续。
11.21 业务连续性与灾难恢复
设施运营的关键依赖包括电力、供水、耗材、分选残余物去向、通信、鉴别质检室、关键人员和远程系统。对每项依赖定义最大可容忍中断、备用方案、切换条件、可维持时长和恢复顺序。例如备用发电机是否能带全部负荷,还是只带关键输送机、仪表和照明;燃料能持续多久;谁有启动权限。
极端天气前做预防清单:排空库容、固定危化品、检查排水与防洪、测试备用电源、补足耗材、确认人员交通和住宿、备份数据、联系客户调整负荷。事件后先验证设施结构、电气、仪表和利用处置安全,再分阶段恢复,不因“水位看起来正常”直接满负荷。
11.22 关闭、移交与退役风险
项目结束不代表责任结束。工程承包商退出要交竣工图、程序、校准、备件、培训、缺陷和质保联系人;运营商退出要交设备状态、工单、库存、样品、台账、账号、申报日历、未决事件和客户财务;设施退役还需评估残余耗材、分选残余物、污染介质、拆除废物和场地环境风险。
移交采用联合盘点和抽样验证,而非仅列文件名称。接收方应能实际打开数据、找到备件、执行SOP并理解未决风险。账号关闭和权限转移应与合同日期同步,既避免前运营商继续访问,也防止新运营商接管后无法控制设施。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「风险、牌照、合同、税务、用工与监管」真正要解决什么业务问题。
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